Procure-to-Pay

Automatice el control de sus facturas de proveedores

SEMS concilia automáticamente sus pedidos de compra, recepciones y facturas para detectar discrepancias antes de la validación y el pago.

Reduzca los controles manuales, proteja su gasto y acelere el procesamiento de facturas gracias a una conciliación inteligente integrada en el Procure-to-Pay.

El motor de control

Pedido. Recepción. Factura. SEMS controla la coherencia.

El motor de 3-Way Matching verifica automáticamente que lo facturado corresponde a lo pedido y realmente recibido.

1
Pedido de compra
Lo que se ha pedidoSEMS recupera los artículos, cantidades, precios negociados, importes, impuestos y condiciones del pedido.
2
Recepción
Lo que ha sido realmente recibidoLas cantidades y prestaciones recibidas se concilian con el pedido y las facturas ya procesadas.
3
Factura de proveedor
Lo que debe pagarseSEMS controla las líneas facturadas, cantidades, precios, impuestos e importes antes de la aprobación.

Resultado: Pedido ↔ Recepción ↔ Factura

Conforme

Procesamiento automático

Discrepancia detectada

Aprobación requerida

No conforme

Factura bloqueada

Deje de revisar cada factura. Concéntrese en las excepciones.

Cuando una factura coincide con el pedido y la recepción, SEMS puede continuar automáticamente su tratamiento. Cuando se detecta una discrepancia, la factura se dirige inmediatamente a la persona responsable:

Discrepancia de precioCompras
Discrepancia de recepciónRecepción
Discrepancia financiera o fiscalFinanzas
Superación excepcionalManager
Funcionalidades clave

Qué permite 3-Way Matching

💰

Precio

Verifique automáticamente que el precio facturado coincide con el precio negociado en el pedido.

📦

Cantidades

Evite el pago de cantidades superiores a las realmente recibidas.

💳

Importes

Controle los importes netos, impuestos, totales, descuentos y discrepancias de facturación.

📥

Recepciones

Identifique inmediatamente las facturas correspondientes a bienes o servicios aún no recibidos.

🔁

Duplicados

Detecte facturas que puedan estar ya registradas antes de su pago.

🏢

Proveedores

Verifique la coherencia entre la factura, el pedido y los datos maestros del proveedor.

Intelligent Invoice Capture

De la factura PDF al control automático. SEMS puede utilizar OCR e IA documental para extraer automáticamente la información de una factura de proveedor.

Proveedor, N.º factura, N.º pedido, Fecha, Artículos, Cantidades, Precio, IVA, Neto, Total, Divisa

1
Factura PDF
2
OCR y extracción
3
Pedido identificado
4
Recepción localizada
5
3-Way Matching
6
Aprobación o excepción

Menos introducción de datos. Más control.

Reglas adaptadas a su política financiera — Gestione sus tolerancias

Precio pedido1 000 MAD
Precio facturado1 005 MAD
Tolerancia autorizada1%
Discrepancia observada0,5%
Coincidencia automática. Las tolerancias pueden definirse según el proveedor, la categoría de compra, el artículo, la entidad o el tipo de pedido.
Casos complejos

Gestione con naturalidad los casos complejos

Recepciones parciales

Un pedido entregado en varias veces sigue siendo automáticamente supervisado hasta su recepción completa.

Facturas parciales

SEMS realiza el seguimiento del importe ya facturado y del saldo pendiente de facturar en cada pedido.

Prestaciones de servicios

Concilie la factura con un servicio realizado, un acta de recepción o un hito contractual.

2-Way Matching

Para los gastos que no requieren recepción, utilice la conciliación Pedido ↔ Factura.

Multipedido

Gestione las facturas que pueden corresponder a varios pedidos o varias recepciones.

Un centro único para gestionar las excepciones

Auto-Match

Facturas conformes

Por analizar

Discrepancias que requieren una decisión

Bloqueadas

Anomalías que impiden el pago

Un rastro de auditoría completo

Gestione el rendimiento de su proceso de facturas

Tasa de Auto-Match Tasa de excepciones Plazo medio de tratamiento Facturas sin pedido Discrepancias de precio Discrepancias de cantidad Duplicados detectados Importes bloqueados Plazo de resolución de excepciones

Identifique los proveedores, categorías y procesos que generan más anomalías.

Para sus equipos

Para Compras y Finanzas

🛒 Para Compras: haga respetar las condiciones negociadas e identifique a los proveedores que generan discrepancias recurrentes.
💼 Para Finanzas: asegure la aprobación de pago y reduzca errores, pagos duplicados y controles manuales.
📚 Para la Contabilidad de Proveedores: automatice las facturas conformes y concéntrese en las excepciones.
De la necesidad al pago

Un único proceso Procure-to-Pay

1
Solicitud de compra
La necesidad se expresa y se somete a aprobación.
2
Aprobación
La solicitud se aprueba según el circuito definido.
3
Pedido de compra
El pedido se emite al proveedor.
4
Recepción
Los bienes o servicios entregados se controlan.
5
Factura
La factura del proveedor se recibe y se captura.
6
3-Way Matching
Pedido, recepción y factura se concilian.
7
Aprobación de pago
La factura aprobada queda autorizada para el pago.
8
Pago
El pago se ejecuta al proveedor.
9
Conciliación y contabilización
Los asientos se concilian y se contabilizan.
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